Семинары

«Риск-ориентированный подход налоговых органов в 2024 году и обоснованная налоговая выгода налогоплательщиков: как совместить»

«Риск-ориентированный подход налоговых органов в 2024 году и обоснованная налоговая выгода налогоплательщиков: как совместить» 28.05.2024


Программа семинара:      

1. Новые инструменты налогового контроля в 2024г.

·      Новации налогового законодательства о налоговом контроле 2024г.

·      Новые основания для контроля за ценами.

·      Тенденция развития правоприменительной практики по применению статьи 54.1 НК РФ в 2023 году и начале 2024 года.

·      Новый обзор ВС о налоговой выгоде.

·      Изменения УК РФ по налоговым преступлениям.

2. Какие схемы оптимизации налогов стали опасны для налогоплательщика.

·      Обвинения в зарплатных схемах.

·      Как налоговые органы находят зарплату в конвертах.

·      Дробление бизнеса – уклонение от уплаты налогов или разумные хозяйственные цели?

3. Каких ошибок стоит избегать в налоговом планировании в 2024г.

·      Выбираем выгодный вариант налогового учета в сложных экономических условиях ведения бизнеса.

·      Как нормы ГК выгодно использовать в налоговом планировании и по каким гражданско-правовым отношениям могут возникать проблемы с налоговыми органами.

·      Налоговые претензии к строительным организациям.

·      Что включить грузоотправителю в договор, чтобы сократить расходы и риски убытков от утраты или повреждения груза.

·      Как объяснить, почему товар куплен через посредника, а не напрямую у производителя.

4. Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС.

·      Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о перемене обязательств и др. операции.

·      Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки.

·      Какие резервы выгодно формировать по налогу на прибыль в 2024г.

·      Признание затрат на материалы, на оплату труда, начисление амортизации, прочих расходов и др.

5. Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций).

·      Как защитить реальные расходы по сделке с «технической» компанией.

·      Какие способы налогового планирования не вызовут претензий у контролирующих органов.

·      Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам.

·      Соцпакет для работника.

·      Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку не нарушая закон.

·      Налог на имущество по правилам ФСБУ: как влияет на сумму налога ликвидационная стоимость.

·      Инвестиционный налоговый вычет – кому выгодно применять.

·      Когда беспроцентные займы безопасны.

·      Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании.

·      Гражданско-правовые договоры с ИП и самозанятыми, УСН, АУСН и НПД — как способ получения обоснованной налоговой выгоды.

6. Провальные схемы и способы оптимизации налогов: как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды и работу с «техническими» компаниями.

·      Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды.

·      Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение необоснованной налоговой выгоды. 

         ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

   
Лектор:      Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, налоговый консультант. Начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК).

        
Стоимость участия:   5140 руб., для клиентов компании «КонсультантПлюс: Липецк» - 4690 руб., (НДС не облагается).
   
При оформлении заявки на сайте- скидка 3%
   
Дата и время:  28  мая  2024 г., с 10:00 до 16:00

     Зарегистрироваться и получить необходимую информацию можно по телефонам:  (4742) 50-14-78, 8-920-242-96-74


CAPTCHA

* Поля обязательные для заполнения.